
老師,公司準備注銷,最后分配完股利計算的個稅是2萬,往來賬全部清了沒余額,可是銀行存款賬金額不夠交稅,正好差的數(shù)是庫存商品余額3000元,難道庫存必須全部出售嗎?
答: 庫存商品要變賣了
老師上六月份有一個貨款是老板墊付的我做成了借:庫存商品貸:銀行,導致銀行存款余額不對,這個月怎么做能對上帳呢,
答: 你好,這個月這樣做調整分錄 借;銀行存款,貸;其他應付款——老板
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外購產(chǎn)品發(fā)員工福利,分錄怎么做?是借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款,還是借:庫存商品 應交稅費—進項稅額 貸:銀行存款
答: 你好,借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸銀行存款,借應付職工薪--福利費,貸庫存商品, 應交稅費—待認證進項稅額


五岳 追問
2019-12-16 18:19
玲老師 解答
2019-12-16 18:35