
原材料暫估分錄借原材料~布貸應付賬款~應付暫估材料款
答: 老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
如果購買的原材料,支付原材料和運費分開發(fā)票的會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款-原材料 應付賬款-原材料運費嗎
答: 同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估原材料應付賬款多了。原材料又出庫完了,怎么寫分錄沖減
答: 你好 你這個要沖回的 借:應付賬款---暫估 貸:原材料
老師,9月30日收到原材料2376元,我錄了分錄借原材料2376,貸應付賬款2376,今天需要退回去1848元,是不是可以這樣沖紅,借原材料1848,貸應付賬款1848,這兩個 1848用紅色字體
老師好,我們是餐飲公司,為什么沒有要做一筆暫估,暫估分錄是 借:原材料 貸:應付賬款,這是暫估原材料還是?為啥要暫估呢?謝謝
借了隔壁廠家一噸原材料 借進來 借 原材料 貸 應付賬款 ,現(xiàn)在又借給他們10噸原材料 想把以前的應付賬款抵了 這次分錄怎么做
您好老師,公司采購的物料直接發(fā)到工廠委托加工,采購的物料款是月結(jié)的,可以不做借:原材料 貸:應付賬款這步分錄嗎?直接借:委托加工物資 貸:應付賬款 備注:是內(nèi)帳
就是上個月收到原材料8噸,分錄我寫的是借原材料貸應付賬款,金額是409080這個月要改一下怎么改?原材料還是8噸但是價格是408920


Ting 追問
2019-12-16 16:19
辜老師 解答
2019-12-16 16:19