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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-10 15:54

將之前的分錄整體沖紅,然后按408920重新編制分錄。

ajgojgpa 追問

2018-12-10 16:24

除了這樣呢

張艷老師 解答

2018-12-10 16:28

還可以做調(diào)整分錄
借:原材料  40   貸:銀行存款  40

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同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應(yīng)付賬款。借:應(yīng)付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好 你這個要沖回的 借:應(yīng)付賬款---暫估 貸:原材料
2022-01-13 09:55:18
你好 第一次我們買回來這樣做分錄 借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 第二次我們售出去這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2020-04-17 08:54:58
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