老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
?。繛槭裁从械恼f可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

老師,供應商十周年年會慶典,打款100萬可以按照104萬來使用,就是轉(zhuǎn)賬100萬的話可以獲得104萬的產(chǎn)品,這個怎么做分錄呢?這4萬元是營業(yè)外收入還是什么呢?
答: 可以記營業(yè)外收入 借預付104貸銀存100,營業(yè)外收入4
酒店開業(yè),供應商送的酒水可以這樣做分錄嗎?借:庫存商品~酒水 貸:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入~供應商酒水 ,只是結(jié)轉(zhuǎn)時怎么做?因為酒水一樣的,一個庫的
答: 你好 結(jié)轉(zhuǎn)按正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前支付的費用2000,后來又免費了,而且已經(jīng)接受了服務,供應商又把這2000退還給了我們,如果做賬的話,沖減以前的費用為,還用額外做一筆營業(yè)外收入嗎?怎么做分錄。
答: 借;管理費用 貸 ;營業(yè)外收入


羅清 追問
2019-12-15 08:32
羅清 追問
2019-12-15 08:33
郭老師 解答
2019-12-15 08:34
羅清 追問
2019-12-15 08:36
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羅清 追問
2019-12-15 08:47
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2019-12-15 08:47