請問老師,我單位做的工程項目是100萬,業(yè)主支付了進度款90萬,現(xiàn)在項目做了結算出了結算報告,結算價是80萬,我要退10萬給業(yè)主,我怎么做賬呢?我開了90萬的發(fā)票給業(yè)主并且已經交了90萬的稅款了
艾小愚
于2019-12-13 10:53 發(fā)布 ??1660次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-13 10:56
開具紅字發(fā)票10萬 沖減收入和往來
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開具紅字發(fā)票10萬 沖減收入和往來
2019-12-13 10:56:57

?你好;? ?
實際發(fā)生的合同成本
借:工程施工
?貸:應付工資、庫存材料等
已結算的工程價款
借:應收賬款
?貸:工程結算
已收的工程價款
借:銀行存款
?貸:應收賬款
確認的收入、費用和毛利
借:工程施工——毛利
? ? ? ?主營業(yè)務成本
?貸:主營業(yè)務收入
工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖
借:工程結算
?貸:工程施工
2022-06-06 10:35:15

您好,建安企業(yè),在開出發(fā)票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅11000 工程結算-xx項目89000 收到成本發(fā)票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000 進項稅-8500 貸 應付收賬款-xx項目41500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 這樣做不對。
應該是建安企業(yè),在開出發(fā)票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅9909.91, 工程結算-xx項目90090.09。 收到成本發(fā)票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000, 進項稅 ,8500 貸 應付賬款-xx項目58500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 。
2017-01-24 13:46:15

你墊資的話先計入應收款里面,做成代付的,然后B公司給你錢之后你沖銷就可以了
2019-05-30 17:33:41

你好,不需要做工程結算的分錄就是了
2017-05-08 13:25:17
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