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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-13 10:56

開具紅字發(fā)票10萬 沖減收入和往來

艾小愚 追問

2019-12-13 11:14

不能直接開紅字10萬呀,要紅字90萬,然后重新開80萬才可以呀

軼塵老師 解答

2019-12-13 11:16

現(xiàn)在可以部分沖紅的

艾小愚 追問

2019-12-13 11:54

什么時候開始可以差額部分紅沖呀?差額部分紅沖跟之前的操作一模一樣嗎?

軼塵老師 解答

2019-12-13 13:44

操作是一樣的。就是金額按照差額開具。

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相關問題討論
開具紅字發(fā)票10萬 沖減收入和往來
2019-12-13 10:56:57
?你好;? ? 實際發(fā)生的合同成本 借:工程施工 ?貸:應付工資、庫存材料等 已結算的工程價款 借:應收賬款 ?貸:工程結算 已收的工程價款 借:銀行存款 ?貸:應收賬款 確認的收入、費用和毛利 借:工程施工——毛利 ? ? ? ?主營業(yè)務成本 ?貸:主營業(yè)務收入 工程完工時,將“工程施工”科目的余額與“工程結算”科目的余額對沖 借:工程結算 ?貸:工程施工
2022-06-06 10:35:15
您好,建安企業(yè),在開出發(fā)票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅11000 工程結算-xx項目89000 收到成本發(fā)票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000 進項稅-8500 貸 應付收賬款-xx項目41500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 這樣做不對。 應該是建安企業(yè),在開出發(fā)票時做 借-應收賬款-xx項目100000 貸-銷項稅9909.91, 工程結算-xx項目90090.09。 收到成本發(fā)票時做 借 工程施工-合同成本-xx項目-材料費50000, 進項稅 ,8500 貸 應付賬款-xx項目58500 收到工程款時 借 銀行存款100000 貸 應收賬款-xx項目100000 。
2017-01-24 13:46:15
你墊資的話先計入應收款里面,做成代付的,然后B公司給你錢之后你沖銷就可以了
2019-05-30 17:33:41
你好,不需要做工程結算的分錄就是了
2017-05-08 13:25:17
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