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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-25 16:45

交付上級的有,增值稅9%和地稅附加稅也直接記到已交稅金嗎?還是得做分開處理?

追問

2017-07-25 16:58

開票時算得數(shù),已轉(zhuǎn)賬回總公司了!內(nèi)部往來有收據(jù)

追問

2017-07-25 17:16

我這邊怎么賬務處理?

李愛文老師 解答

2017-07-25 14:57

借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 
貸:庫存現(xiàn)金

李愛文老師 解答

2017-07-25 16:49

回總部進行稅款的匯算清繳

李愛文老師 解答

2017-07-25 17:01

總部進行匯算清繳稅款就行了

李愛文老師 解答

2017-07-25 18:53

你這邊只有預交的稅款,就這樣了

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相關(guān)問題討論
借:應交稅費——應交增值稅(已交稅費) 貸:庫存現(xiàn)金
2017-07-25 14:57:12
國稅補繳稅款,地稅根據(jù)增值稅交附加稅吧
2017-07-25 14:38:43
你好!計入分公司福利費,掛單位內(nèi)部往來
2018-09-26 17:26:51
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-07-29 08:58:54
您好,付款時,借;預付賬款,貸:銀行存款。開發(fā)票后,借;其他應收款-分公司,貸:預付賬款。
2017-12-03 18:22:54
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