
收到稅款盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,后報(bào)稅時(shí)因有留底,該服務(wù)費(fèi)的減免稅額為0,期末有余額,主表23行填0,分錄做的是借:應(yīng)交稅金-減免稅額貸:管理費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金的金額跟增值稅申報(bào)表上不一致了嗎?
答: 您好,是的,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金的金額,跟增值稅申報(bào)表上不一致了。
增值稅減免申報(bào)表咋沒有技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免了,技術(shù)服務(wù)費(fèi)減免金額咋填表
答: 你好,是稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)的減免嗎。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)上期未抵扣490元,2019年又發(fā)生防偽稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,增值稅納稅申報(bào)表四和增值稅減免稅申報(bào)表怎樣填寫
答: 你現(xiàn)在是需要抵扣的嗎
增值稅申報(bào)表:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物?出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物?我司是醫(yī)療杭州。
老師,數(shù)控維護(hù)費(fèi)280是填在增值稅申報(bào)表附表(四)1、增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)這一欄是嗎?
開了6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅發(fā)票,我填增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填寫那些表格


慈祥的未來 追問
2019-12-12 21:35
王雁鳴老師 解答
2019-12-12 21:37