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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-12 16:02

你好  稅負(fù)率2=(銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下

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增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額 銷項稅額=銷項不含稅收入*稅率 進(jìn)項稅額=進(jìn)項不含稅金額*稅率 比如購進(jìn)100萬,稅率16%,進(jìn)項稅額16 銷售150萬,稅率16%,銷項稅額24 增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03
你好 稅負(fù)率2=(銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-留抵進(jìn)項稅)/不含稅收入額。自己根據(jù)公式計算一下
2019-12-12 16:02:12
你好,認(rèn)證了就全額抵扣,沒有抵扣完的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣 沒有規(guī)定必須進(jìn)項小于銷項才可以抵扣的
2018-07-23 08:54:52
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進(jìn)項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學(xué)你好 對的 需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
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