
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
答: 這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
一般納稅人,1.應(yīng)納增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),那附加稅呢,2.預(yù)交增值稅,也預(yù)交的有附加稅,當(dāng)月怎么抵減,抵減的附加稅申報(bào)表怎么填?
答: 1.附加稅根據(jù)你實(shí)際繳納增值稅這個(gè)做,2 ,抵減這個(gè)是填寫倒數(shù)第2欄,之前預(yù)繳的,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,銷項(xiàng)稅131149.96,進(jìn)項(xiàng)稅120658.41,前期領(lǐng)票時(shí)已經(jīng)預(yù)繳了25494元稅款,當(dāng)期納稅申報(bào)表抵扣后不用繳納增值稅了,是不是填納稅申報(bào)表要計(jì)提繳納附加稅,然后繳納附加稅?
答: 那不需要的繳納附加稅了嗎?
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
請(qǐng)問上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷項(xiàng)?
老師,一般納稅人附加稅申報(bào)時(shí),本期有銷項(xiàng)增值稅,也有上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅,抵完本期以后還有留抵稅額,增值稅附加稅還用填金額申報(bào)嗎?

