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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-12-11 16:21

對于應(yīng)付的  還是用應(yīng)付賬款核算   比較好

顏容  追問

2019-12-11 16:21

請問會計(jì)分錄?

顏容  追問

2019-12-11 16:22

也就是我收200欠客戶我100。收和欠都是同一家客戶

許老師 解答

2019-12-11 16:24

這樣的話   合計(jì)客戶欠你們100元吧    如果結(jié)算抵消的話     借:應(yīng)付賬款   100   庫存現(xiàn)金    100   貸:應(yīng)收賬款  200

顏容  追問

2019-12-11 16:26

老師那第一部分錄呢?

許老師 解答

2019-12-11 16:28

你是說確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付嗎?借:應(yīng)收賬款  200  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)        借:原材料/庫存商品等    應(yīng)交稅費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款   100

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借應(yīng)付賬款100 貸應(yīng)收賬款100 這樣就可把應(yīng)收應(yīng)付沖掉了
2019-12-11 16:13:44
對于應(yīng)付的 還是用應(yīng)付賬款核算 比較好
2019-12-11 16:21:16
借:銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)232,借:庫存現(xiàn)金2115,貸:應(yīng)收賬款2347
2017-11-04 20:06:03
您好,您那邊是不是題目不全???
2022-04-09 09:52:35
同學(xué)你好,分錄如下 借應(yīng)收賬款(正數(shù)) 貸應(yīng)付賬款(正數(shù))
2020-07-08 16:14:24
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