
老師,我公司收到老板的借款做為備用金,會計分錄:借:其它應收款—備用金,貸:其它應付款—老板Xxx,對嗎?
答: 企業(yè)向老板借款 借銀行存款貸其他應付款
請問老師應收款200元,要減去應付款100元同一家客戶。請問會計分錄是不是在應收上減去應付?借應收200,貸應收100,現(xiàn)金100
答: 借應付賬款100 貸應收賬款100 這樣就可把應收應付沖掉了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
清產(chǎn)核資過程中,發(fā)現(xiàn)應收款是負數(shù),調(diào)到應付款中,會計分錄怎么寫?
答: 同學你好,分錄如下 借應收賬款(正數(shù)) 貸應付賬款(正數(shù))


380267079 追問
2019-06-22 14:00
玲老師 解答
2019-06-22 14:01
380267079 追問
2019-06-22 14:03
380267079 追問
2019-06-22 14:04
玲老師 解答
2019-06-22 14:05
380267079 追問
2019-06-22 14:06
玲老師 解答
2019-06-22 14:07
380267079 追問
2019-06-22 14:16
玲老師 解答
2019-06-22 14:18
380267079 追問
2019-06-22 14:20
玲老師 解答
2019-06-22 14:30