
老師,物流公司在運(yùn)輸過程中損壞了我們的貨,他直接從我們應(yīng)付給他的物流費(fèi)里面扣除了,物流費(fèi)用2萬,賠償2000,實(shí)際付18000,開票也是18000,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?做內(nèi)部管理賬
答: 你好,直接做18000費(fèi)用處理即可
老師,物流公司在運(yùn)輸過程中損壞了我們的貨,貨不能買了,他直接從我們應(yīng)付給他的物流費(fèi)里面扣除了,物流費(fèi)用24984,賠償1800,實(shí)際付23184,開票也是23184,我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?做內(nèi)部管理賬
答: 你好,如果物流開票是23184,我們就按實(shí)際付款的金額計(jì)入銷售費(fèi)用,不作營業(yè)外收入,同時(shí)這批貨沒有入賬,不用沖庫存商品。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物流公司在我們公司買了我們產(chǎn)品,應(yīng)付公司1800元,公司應(yīng)付物流公司10000的物流費(fèi),說是這個(gè)1800要在物流費(fèi)用10000抵銷,這個(gè)怎么做分錄?
答: 你好!借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)


瑜兒 追問
2019-12-11 16:10
立紅老師 解答
2019-12-11 16:10
瑜兒 追問
2019-12-11 16:16
立紅老師 解答
2019-12-11 16:42