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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-10-15 09:27

你好!借:應付賬款   貸:主營業(yè)務收入   應交稅費

。 追問

2018-10-15 09:39

老師好,我們公司當月計提物流費是這樣做分錄的,借:營業(yè)費用-運費10000  貸:預提費用-運費10000  如果應收1800低運費,是不是這樣做分錄?1.先確認收入  借:應收賬款1800  貸主營業(yè)務收入1800  2.運費低應收 借:預提費用-運費1800  貸:應收賬款1800?  我們物流不開發(fā)票的

QQ老師 解答

2018-10-15 10:39

你好!可以的,但是外賬沒有發(fā)票不可以確認費用的

追問

2018-10-15 11:21

沒做到外賬上,只做內張,謝謝老師

QQ老師 解答

2018-10-15 11:23

不客氣 歡迎下次提問

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相關問題討論
你好!借:應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2018-10-15 09:27:59
只結算物流費用不付款嗎
2019-10-10 12:50:14
物流賠的錢計入應收款就可以了
2019-08-20 18:59:09
你好,直接做18000費用處理即可
2019-12-03 09:48:01
你好,如果物流開票是23184,我們就按實際付款的金額計入銷售費用,不作營業(yè)外收入,同時這批貨沒有入賬,不用沖庫存商品。
2019-12-11 16:03:06
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