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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 14:50

你好   你是說資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫 還是什么情況

不忘 初心 追問

2019-12-11 14:56

老師,其他應(yīng)收款科目余額怎么計(jì)算

meizi老師 解答

2019-12-11 14:58

你好 其他應(yīng)收款的期末余額=上月月末的余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額

不忘 初心 追問

2019-12-11 14:58

老師,其他應(yīng)收款科目期末余額怎么計(jì)算

meizi老師 解答

2019-12-11 14:59

你好 已經(jīng)給你寫了公式了 。你需要其他應(yīng)收款計(jì)算本期期末余額的話  =上月月末的余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額

不忘 初心 追問

2019-12-11 15:08

好的,看到了,謝謝。老師,你幫忙看下這個(gè)公式;  其他應(yīng)收款期末余額=其他應(yīng)收款(借)+其他應(yīng)付款(貸)-其他應(yīng)收款(貸)   是錯(cuò)誤的吧

meizi老師 解答

2019-12-11 15:09

你好 嗯 是的     應(yīng)該是上期余額 +本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額

不忘 初心 追問

2019-12-11 15:13

好的,其他應(yīng)收款期末余額 跟 其他應(yīng)付款  沒關(guān)系的是吧,把我弄暈了

meizi老師 解答

2019-12-11 15:16

你好  如果是負(fù)債表的話 其他應(yīng)收款填寫的話  :資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他應(yīng)收款”一項(xiàng),是根據(jù)“其他應(yīng)收款”和“其他應(yīng)付款”明細(xì)科目的借方余額之和填列,你把“其他應(yīng)收款”明細(xì)帳中的所有借方余額加上“其他應(yīng)付款”明細(xì)帳中的所有借方余額相加,等于資產(chǎn)負(fù)債表中“其他應(yīng)收款”期末數(shù)就對(duì)了。 你其實(shí)可以套一個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)去   代一下金額 你就明白了

不忘 初心 追問

2019-12-11 15:19

好的,好的。謝謝老師

meizi老師 解答

2019-12-11 15:22

不客氣 幫到你就好   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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你好 你是說資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫 還是什么情況
2019-12-11 14:50:48
這個(gè)會(huì)涉及個(gè)人所得稅問題,風(fēng)險(xiǎn)較大,語氣不好的話很有可能被查的
2018-12-01 16:36:05
你好! 可以調(diào)整的
2019-04-10 13:38:23
您好 發(fā)放工資后其他應(yīng)收款~社保這個(gè)科目余額才能為零
2021-06-01 14:41:10
這個(gè)是股東借你們的錢?有還錢的能力嗎
2020-03-07 08:01:25
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