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送心意

小劉老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 15:19

支出的時(shí)候,借研發(fā)費(fèi)用,貸銀行存款。

Vańnié 追問

2019-12-11 15:23

那專項(xiàng)應(yīng)付款后續(xù)應(yīng)該怎么做賬呢?
不需上交原撥款部門的款項(xiàng)應(yīng)轉(zhuǎn)為企業(yè)的\"資本公積\"?
那么核銷的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?

小劉老師 解答

2019-12-11 15:54

后續(xù)項(xiàng)目結(jié)束了,借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸資本公積。

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相關(guān)問題討論
支出的時(shí)候,借研發(fā)費(fèi)用,貸銀行存款。
2019-12-11 15:19:51
借;專項(xiàng)應(yīng)付款 貸;遞延收益或營業(yè)外收入
2016-01-09 14:25:26
借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2020-07-16 12:01:02
您好,這樣對(duì)的。剩下23萬元,等實(shí)際支出以后,再按上面的操作處理就行了。研發(fā)支出平了以后,就不需要月末再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-04 13:43:38
一般計(jì)入營業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過資本公積核算
2016-01-08 21:24:35
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