
老師,你好!我11月把發(fā)票金額開錯了……并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,12月開了紅票并開正確的發(fā)票,我要怎么做賬務處理?
答: 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-增值稅-銷項稅額負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
請問下暫估成本入賬已季報?,F(xiàn)在回的發(fā)票與暫估成本之間差了六分錢。發(fā)票金額比暫估成本少了六分錢?如何賬務處理
答: 借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,這個金額是六分。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問開發(fā)成本發(fā)票多于付款金額,怎么做賬務處理
答: 你好,是剩余部分不需要支付了嗎?


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2019-12-11 12:04
李老師A 解答
2019-12-11 12:12
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2019-12-11 12:32
李老師A 解答
2019-12-11 12:39