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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-11 10:36

你好同學,請問這個檢測費具體是做什么用的?你們當時的檢測費是怎么處理的

若光 追問

2019-12-11 10:39

老師,做的是質(zhì)量體系檢測,我們之前做的分錄是
借:管理費用-檢測費
貸:銀行存款

王超老師 解答

2019-12-11 10:41

你好同學,那么你們是相當于提前確認了費用。你們可以把這個發(fā)票直接貼在這個憑證的后面的

若光 追問

2019-12-11 10:47

是累計之后開的發(fā)票,另外是增值稅專用發(fā)票,請問老師如果做分錄的話是需要把管理費用沖銷掉嗎?

王超老師 解答

2019-12-11 10:52

你好同學,你前面沒有說這個是專票,我以為這個是普票。
你需要調(diào)整
借:應(yīng)收賬款
貸:以前年度損益調(diào)整---管理費用-檢測費
然后
借:以前年度損益調(diào)整---管理費用-檢測費
進項增值稅
貸:應(yīng)收賬款
接著,差額部分轉(zhuǎn)讓盈余公積和利潤分配---未分配利潤里面

若光 追問

2019-12-11 11:01

老師如果是2019年年度以內(nèi)的呢

若光 追問

2019-12-11 11:02

另外我們以銀行存款支付的為什么要計入應(yīng)收賬款?

王超老師 解答

2019-12-11 11:08

你好同學,你不是說是以前年度嗎?如果是本年的,直接把發(fā)票貼在憑證的后面,然后增值稅進項進行抵扣
應(yīng)收賬款是一個過渡科目,你不可能通過銀行存款來進行調(diào)整的。你當時做的這個分錄就是錯的,要計入應(yīng)收賬款或者應(yīng)付賬款里面的

若光 追問

2019-12-11 11:11

明白了感謝老師,是今年和以前年度都有

王超老師 解答

2019-12-11 11:15

不客氣

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你好同學,請問這個檢測費具體是做什么用的?你們當時的檢測費是怎么處理的
2019-12-11 10:36:50
他的處理是對的 他這就是調(diào)整的之前后費用啊
2019-09-25 11:57:49
同學你好 這個可以的
2022-03-17 10:49:31
你好,你金額是多少,用什么準則
2020-01-09 19:00:19
你好,之前沒有賬務(wù)處理的可以以盤點的銀行余額作為期初數(shù)據(jù)
2020-05-14 11:22:48
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