
老師,我付了一筆1萬的現金,但費用總金額是2萬,我付時發(fā)票沒來,我做分錄,借,管理費用2貸庫存現金1 其他應付1,現在發(fā)票來了,我想想前面的費用沖銷了,因為這筆費用應歸這個月,我該怎么做
答: 借管理費用-1貸,其他應付款-1 借,管理費用,貸其他應付款。
老板現是用其他應付款—老板,來日常運作。那購買東西時是這樣做分錄借:庫存現金 貸;其他應付款同時 借:管理費用 貸:庫存現金還是直接借:管理費用 貸:其他應付款?
答: 老板直接支付做最后一個分錄 如果是先給你們現金,然后你單位支付出去的,做一二個分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 你好!我們領導月初出差讓出納提了一萬備用金給他了 現在清算完了以后領導需要退回6400從他的工資里扣除 現在憑證該怎么寫?提:借庫存現金貸銀行 給他時候借:管理費用差旅費1萬 貸其他應收1萬 現在退回了4千 +應該從工資里扣除的6千這兩筆怎么做分錄?
答: 之前你的分錄不對,你做借現金貸銀行 給她的時候借其他應收款貸現金 然后報銷了4000之后剩余6400要從工資里扣不退給你是嗎


宋宋 追問
2019-12-09 17:05
郭老師 解答
2019-12-09 17:08