
老師您好 企業(yè)12月份的時(shí)候暫估入賬了20萬人工費(fèi) 1月份的時(shí)候剛收到10萬發(fā)票 我怎么做賬才對(duì)?謝謝!
答: 你好,發(fā)票部分還沒有到是嗎。
發(fā)票沒到做10萬的暫估入賬,發(fā)票到了是11.8萬元?怎么做賬?多余的部分怎么沖啊?
答: 你好 沖你暫估分錄 然后按發(fā)票來做賬 。 你實(shí)際是11.8嗎? 是發(fā)票多開了?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好:18年的會(huì)計(jì)做了一筆暫估入庫,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票, 我現(xiàn)在做賬已經(jīng)做到19年12月,當(dāng)時(shí)暫估入賬的發(fā)票已經(jīng)正好補(bǔ)齊給我(金額265234.21元),我現(xiàn)在該怎么做賬?
答: 直接摘要改下,發(fā)票貼之前后面就可以


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2019-12-09 10:06
郭老師 解答
2019-12-09 10:07
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