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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-07 13:12

您好
實際抵減的時候做分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好,是增值稅加計扣除嗎?
2022-03-12 12:15:25
你好你問增值稅加計抵減? 月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ?次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他收益/營業(yè)外收入
2021-06-26 15:47:37
你好加計扣除不用做分錄,只要在所得稅申報表上填可以加計的金額就好,比研發(fā)支出,只要填研發(fā)支出金額就可以,其他數(shù)據(jù)申報表會自動帶出來加計扣除額的
2019-07-17 17:14:02
你好 借:應(yīng)交稅金—增值稅 貸:營業(yè)外收入。
2019-07-10 17:24:40
你好 為啥轉(zhuǎn)到個人手里呢??
2021-09-17 10:40:21
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