預(yù)計負(fù)債是負(fù)債類科目嗎 問
你好,是的,負(fù)債類的科目 答
老師,商品采購、商品到庫 這兩步分錄,是那一步做 問
分錄怎么寫呢【1.借 采購商品 貸 應(yīng)付供應(yīng)商 2.借 庫存商品 進(jìn)行稅 貸 商品采購 付款 :借 供應(yīng)商 貸 銀行】這樣嗎 答
老師,有沒有代發(fā)工資這種營業(yè)范圍,如果有,屬于哪個 問
這種通常屬于人力資源服務(wù) 答
老師10月份社?;鶖?shù)做了調(diào)整需要補差額,如果員工7 問
前提是已經(jīng)離職了 答
老師,沖銷多計提的工資需要附件嗎 問
沖銷多計提的工資,不需要附件 答

在本期有批原材料和發(fā)票同時回來辦理入庫,暫不付款,原材料和發(fā)票都回來的賬務(wù)處理如下:借:庫存原材料-xx;貸:應(yīng)付賬款-xx,而次月因原料不合格發(fā)生退換貨,所以未開紅字退貨發(fā)票,應(yīng)是退換貨,所以數(shù)量、金額、稅額都一樣,進(jìn)項稅額不做轉(zhuǎn)出,賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)付賬款-xx,貸:庫存原材料-xx,原料回來后,直接沖銷原來做的臨時退換貨分錄:紅字借:應(yīng)付賬款-xx,貸:庫存原材料—xx,這樣做對嗎?
答: 你好 是的 這樣做分錄是正確的
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現(xiàn)收到紅字發(fā)票的賬務(wù)如何處理(原發(fā)票已認(rèn)證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入一批材料,后期會轉(zhuǎn)賣。購入時,記借原材料xx借應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項稅額)xx. 貸銀行存款,登賬時,原材料記到拿本賬本里面?我們只建了費用,應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款,庫存現(xiàn)金,這幾本賬。
答: 你是手工帳嗎??那你要增加原材料 增值稅 和 主營業(yè)務(wù)收入 這幾個賬戶


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2019-12-06 13:57
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2019-12-06 13:59
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