
購(gòu)入一批材料,后期會(huì)轉(zhuǎn)賣(mài)。購(gòu)入時(shí),記借原材料x(chóng)x借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)xx. 貸銀行存款,登賬時(shí),原材料記到拿本賬本里面?我們只建了費(fèi)用,應(yīng)收應(yīng)付,銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,這幾本賬。
答: 你是手工帳嗎??那你要增加原材料 增值稅 和 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這幾個(gè)賬戶
咨詢 應(yīng)付賬款 科目是使用例如:我們賒購(gòu)A公司一批原材料,材料入庫(kù),收到發(fā)票,用銀行存款付款借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 13 貸:應(yīng)付賬款-A 113借:應(yīng)付賬款 -A 113 貸:銀行存款 113 ,這里應(yīng)付賬款包含 應(yīng)交稅費(fèi) 金額 對(duì)么?
答: 這里應(yīng)付賬款包含 應(yīng)交稅費(fèi) 金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)一下,如果在計(jì)劃材購(gòu)里,1.貨到單未到借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估入帳2.單到了,沖紅轉(zhuǎn)回借:應(yīng)付賬款--暫估入帳 貸:原材料借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款借:原材料 貸:材料采購(gòu) 材料成本差異這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 同學(xué),你的分錄是對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題


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2019-01-28 18:00
馬老師 解答
2019-01-28 18:08
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2019-01-28 19:31
馬老師 解答
2019-01-28 20:11