
老師好!我單位購買稅控盤,之前沒有收入已在在管理費用列支。這個月有收入進賬,抵稅應如何做分錄?
答: 借;應交稅費-應交增值稅 貸;管理費用
19年買的稅控盤,年前沒有需要抵扣的,跨年后期間如果需要抵扣怎么做分錄呢,之前管理費用不是都結轉損益了嗎
答: 你好 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅 先這樣來結轉 到時 你跨年有稅抵減就行了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤費用可以抵稅,寫分錄的時候管理費用是填在貸方還是填借方紅字
答: 你好 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280

