老師,公司的開(kāi)票信息中的銀行賬號(hào)信息有變更,在電 問(wèn)
需要重新備案銀行存款賬戶信息 答
企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的 問(wèn)
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報(bào)表調(diào)整 答
24年7月計(jì)提印花稅5.89 應(yīng)該是借稅金及附加貸印 問(wèn)
你好,你這個(gè)咨詢服務(wù)是什么科目下面的 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn),我每月的手續(xù)費(fèi)已記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想問(wèn)一下稅款滯納金,是按照稅款的每日 問(wèn)
稅款滯納金,是按照稅款的每日萬(wàn)分之五計(jì)算,不是利滾利 答

采集免抵退稅明細(xì)數(shù)據(jù)如何在系統(tǒng)里面操作生產(chǎn)出口退稅
答: 生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報(bào)系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)步驟一樣操作,先讀入上月稅務(wù)部門(mén)反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報(bào),因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個(gè)月雖然無(wú)業(yè)務(wù),零申報(bào)也要按照系統(tǒng)要求一步步完成,上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過(guò)不來(lái),系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報(bào)稅務(wù)部門(mén)也是不允許的,本月無(wú)法完成申報(bào),反饋,下月也無(wú)法使用。零申報(bào)空表也是要打印的,各項(xiàng)手續(xù)、各部門(mén)的簽字也是不能少的,資料一并裝訂。 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程概述: 1)出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入; 2)收齊出口單證明細(xì)錄入; 3)數(shù)據(jù)一致性檢查; 4)生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù); 5)國(guó)稅局網(wǎng)站預(yù)申報(bào); 6)下載反饋信息并讀入系統(tǒng); 7)反饋信息處理; 8)增值稅納稅申報(bào)表錄入; 9)免抵退匯總表錄入; 10)生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù); 11)出口貨物備案單證目錄錄入;
模具制造這個(gè)出口模具360000,銷(xiāo)售情況明細(xì)表中為什么數(shù)據(jù)是填在第15欄,而不是填在第14欄或是第6或7欄呢?不應(yīng)該在免抵退稅這里填嗎?
答: 是不是發(fā)票采集的時(shí)候錯(cuò)了,選擇了即征即退
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 出口退稅企業(yè):生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免稅明細(xì)表與 生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退申報(bào)明細(xì)表(單證不齊)這2張表是什么關(guān)系?
答: 明細(xì)表就是你錄入的所有明細(xì),單證不齊就是錄入明細(xì)中沒(méi)有收到電子信息的單(不能退稅的)

