
公司以前收到一張16%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒辦法認(rèn)證,讓對(duì)方紅沖,可他們現(xiàn)在已變?yōu)?3%稅點(diǎn)了,還能給我們紅沖嗎?應(yīng)該按哪個(gè)稅點(diǎn)紅沖?
答: 可以的,可以紅沖的,紅沖稅點(diǎn)也是16%
老師對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅票開錯(cuò)了,我們沒從進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選平臺(tái)查到,但是入賬了,應(yīng)該怎么辦呢?
答: 你申請(qǐng)紅字信息表,選擇未抵扣,之后給銷售方開紅字發(fā)票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,想請(qǐng)教下8月份認(rèn)證了兩次進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月初申報(bào)時(shí),填寫進(jìn)項(xiàng)票只填寫了第一次認(rèn)證的稅額,少填寫的那筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?
答: 您好!你這個(gè)要找稅務(wù)局了。而且要重新申報(bào)8月的。不然你的這個(gè)稅又沒辦法重新認(rèn)知,又沒辦法抵扣


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2019-12-04 10:54
辜老師 解答
2019-12-04 10:54