老師,麻煩問一下我司供應(yīng)商來的未抵扣進項票要怎么做賬?借:原材料/費用 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸;應(yīng)付賬款 等發(fā)票認證之后再做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,后面要繳納的增值稅的稅額是不是做成 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項 貸:銀行存款。這樣子的做法對么
許茂春
于2019-12-03 10:25 發(fā)布 ??1473次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-12-03 10:27
你好,等發(fā)票認證之后再做 ,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,月末有需要交的增值稅,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
上交時,借:貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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你好,等發(fā)票認證之后再做 ,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,月末有需要交的增值稅,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
上交時,借:貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2019-12-03 10:27:22

借:庫存商品,
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
認證 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25

你還,未認證的發(fā)票應(yīng)該通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅
2018-08-22 18:12:10

你好,學(xué)員,新年好
這樣是沒問題的,學(xué)員
2022-02-07 11:09:10

借;應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58
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