
老師,我們11月份給建設(shè)方開(kāi)的發(fā)票,建設(shè)方給我們支付了款項(xiàng),11月把錢(qián)轉(zhuǎn)給材料商,但是還沒(méi)有給我們開(kāi)具專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)12月如果收到專(zhuān)票的時(shí)候是否還可以抵扣應(yīng)交的增值稅,還是下個(gè)月才可以抵扣?是不是在申報(bào)11月份稅款之前開(kāi)具出來(lái)就可以抵扣呢?
答: 你好同學(xué),12月份開(kāi)的增值稅發(fā)票,只能在12月份抵扣銷(xiāo)項(xiàng)增值稅。如果是在11月份開(kāi)具,就可以抵扣11月份的了
12月購(gòu)進(jìn)A材料稅額500, B材料稅額600都確得了專(zhuān)用發(fā)票,12月銷(xiāo)售A材料,B材料沒(méi)有銷(xiāo)售,申報(bào)12月的增值稅時(shí)B材料的稅額可以抵扣我銷(xiāo)售出去的增值稅不?
答: 你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)具材料增值稅發(fā)票抵扣增值稅,金額有上限嗎?
答: 您好!沒(méi)有上限,不虛開(kāi)發(fā)票,按企業(yè)實(shí)際情況就可以了。


小石頭 追問(wèn)
2019-12-02 06:45
王超老師 解答
2019-12-02 06:49
小石頭 追問(wèn)
2019-12-02 06:53
王超老師 解答
2019-12-02 06:53