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303868383
于2019-12-01 09:45 發(fā)布 ??854次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-01 09:46
你好,計提的分錄怎么寫的
303868383 追問
2019-12-01 09:50
借勞務(wù)成本一工資,貸應(yīng)付職工一薪酬。
郭老師 解答
2019-12-01 09:51
勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,屬于存貨的
2019-12-01 09:57
要人工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2019-12-01 09:58
你確認(rèn)了收入需要結(jié)轉(zhuǎn)的需要手動做結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-01 10:00
也就是說要等開了收入發(fā)票那月才結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
2019-12-01 10:03
是的有收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-01 10:11
結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本,后存貨就沒有余額是不是!
2019-12-01 10:16
你好奇,是的沒有余額
你好,是的沒有余額,
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計提工資后,怎么資金平衡表顯示在存貨借方!
答: 你好,計提的分錄怎么寫的
計提工資時 借方的社保是個人承擔(dān)的部分嗎
答: 同學(xué)您好, 一般計提工資不涉及社保,發(fā)放時在貸方,交納時在借方
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
多計提工資咋沖回,借貸是
答: 你好 借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?
討論
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0。但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?(圖片是之前會計做的)
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?圖片是之前的會計做的
計提工資憑證借貸是
計提工資憑證借貸是?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 715315 個
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303868383 追問
2019-12-01 09:50
郭老師 解答
2019-12-01 09:51
303868383 追問
2019-12-01 09:57
郭老師 解答
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2019-12-01 10:00
郭老師 解答
2019-12-01 10:03
303868383 追問
2019-12-01 10:11
郭老師 解答
2019-12-01 10:16
郭老師 解答
2019-12-01 10:16