
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0,但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?
答: 你好,最可能的原因是她是當(dāng)月計提工資當(dāng)月發(fā)放,且計提與發(fā)放的金額相同。
老師,我不明白上一個會計年末應(yīng)付工資怎么會是平帳,即為0。但她是有計提12月的工資的,所以我在一月做了支付12月的工資,卻令到7月出現(xiàn)借方余額,應(yīng)怎么處理?(圖片是之前會計做的)
答: 你好,這個很可能12月發(fā)放11月工資,12月計提11工資,他是發(fā)多少計提多少,說以是應(yīng)付工資是平的。月出現(xiàn)借方余額,按照余額,從新計提工資。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 計提工會經(jīng)費(fèi)是季度工資總額來計提的,是應(yīng)付職工薪酬的借方余額嗎,比如4月份季報,我把1-3月份應(yīng)付職工新酬--工資的借方余額來計提還是貸方余額來計提?
答: 您好!應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方1-3月的合計數(shù)來算的。

