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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-11-27 14:11

按發(fā)票確認(rèn)收入,你收到發(fā)票做成本和費用,之后按銀行回單做賬,做完之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提折舊,計提工資,等等 你銷售就有銷項稅額,你采購取得專票認(rèn)證有進項稅額,月末時候就把這個銷項稅額 ,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

???? 追問

2019-11-27 14:14

現(xiàn)在有一張6月的稅控服務(wù)費的專票和11月的飛機票,我目前做的稅控的服務(wù)費是可以全額抵扣的,直接全額抵扣,,飛機票可以抵扣九個點的進項稅。這些票我在網(wǎng)上搜了一下 說不用認(rèn)證,為什么不用認(rèn)證呢?那咱認(rèn)證的時候都是需要認(rèn)證哪些?有什么需要注意的

maize老師 解答

2019-11-27 14:23

回復(fù)你了,不要重復(fù)問,記得申報期需要簽名確認(rèn)  稅控設(shè)備及服務(wù)費全額抵減申報表填報
填寫申報表抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費前,企業(yè)需登錄深圳市電子稅務(wù)局網(wǎng)站,在“登記/認(rèn)定/優(yōu)惠/證明”一欄中,選擇“增值稅優(yōu)惠備案”,點擊進入,填寫完整增值稅減免備案表之后方可進行抵減稅控設(shè)備費用及發(fā)生的技術(shù)服務(wù)費 

一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

???? 追問

2019-11-27 14:28

好的謝謝 ,我看了之前別人做的賬嗎,有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅之類  的科目, 他們之間有什么聯(lián)系呢

maize老師 解答

2019-11-27 14:32

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

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按發(fā)票確認(rèn)收入,你收到發(fā)票做成本和費用,之后按銀行回單做賬,做完之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,計提折舊,計提工資,等等 你銷售就有銷項稅額,你采購取得專票認(rèn)證有進項稅額,月末時候就把這個銷項稅額 ,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-11-27 14:11:56
外賬做賬和內(nèi)賬是一樣,只是外賬要考慮稅,得有發(fā)票才可以,有對應(yīng)的進項才能開出去銷項
2019-11-27 11:26:44
按下面這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅這個
2020-06-03 16:15:55
你好,這個沒有規(guī)定。有的單位先認(rèn)證后做賬,也有的單位先做賬,后認(rèn)證。
2022-02-27 15:09:36
你好 因為什么原因 有留底嗎?還是沒結(jié)轉(zhuǎn) 要查找原因才可以處理
2019-01-06 11:58:15
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