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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-26 11:13

您好
請問多扣的時(shí)候您怎么寫的分錄

丁娟 追問

2019-11-26 11:44

借:應(yīng)付職工薪酬,
       管理費(fèi)用---養(yǎng)老(借方紅字)
       管理費(fèi)用--醫(yī)保(借方紅字)
       管理費(fèi)用--失業(yè)(借方紅字)
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅(借方紅字)
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:46

怎么發(fā)放工資的時(shí)候這么多紅字?

丁娟 追問

2019-11-26 11:52

應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)的工資,管理費(fèi)用紅字是直接沖減管理費(fèi)用啊,銀行存款才是實(shí)發(fā)工資,最后還要做一個分配工資,借:管理費(fèi)用--職工薪酬,管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師 解答

2019-11-26 11:54

什么原因要沖減管理費(fèi)用?

丁娟 追問

2019-11-26 11:58

因?yàn)獒t(yī)社保在交的時(shí)候做的分錄是
借:管理費(fèi)用---養(yǎng)老(全部的,公司加個人)
      管理費(fèi)用---醫(yī)保(全部的,公司加個人)
      管理費(fèi)用---失業(yè)(全部的,公司加個人)
貸:銀行存款
后面我們在做工資的時(shí)候把個人那部分拿來沖減管理費(fèi)用啊,因?yàn)檎嬲芾碣M(fèi)用是公司交的那部分,我們沒有拿其他應(yīng)收款這個科目來做。你到底懂不懂,這還看不懂嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-26 12:01

因?yàn)檎9咀鲑~ 不是您這樣處理的  是要先計(jì)提 然后再上交 個人跟單位分開做賬  如果我不問清楚 對應(yīng)分錄不好寫啊  
對扣的個稅還給員工 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
貸:銀行存款

丁娟 追問

2019-11-26 15:04

感覺你這樣做不對吧

bamboo老師 解答

2019-11-26 15:07

您多扣的時(shí)候 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅(借方紅字)
貸:銀行存款
現(xiàn)在多扣的給員工 是應(yīng)該借方藍(lán)字啊

丁娟 追問

2019-11-26 15:11

那你的意思上個月我多扣,這個月我應(yīng)該是如下做?
借:應(yīng)付職工薪酬,
管理費(fèi)用---養(yǎng)老(借方紅字)
管理費(fèi)用--醫(yī)保(借方紅字)
管理費(fèi)用--失業(yè)(借方紅字)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅(借方紅字)這個是這個月要扣的
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅(借方藍(lán)字)這個是上個月多扣的
貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-11-26 15:12

對的 上個月您多扣了 少發(fā)放了工資 這個月把多扣的發(fā)放給員工

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你好,工作中發(fā)給員工過節(jié)的月餅要交個稅。 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2021-04-25 16:30:23
您好 請問多扣的時(shí)候您怎么寫的分錄
2019-11-26 11:13:10
你好!在其他應(yīng)收款科目下核算
2016-08-02 16:17:35
你好,這個保姆是你們單位職工的嗎?
2021-06-21 11:39:24
企業(yè)所得稅 所得稅費(fèi)用 增值稅不用計(jì)提 其他的是消費(fèi)及附加 車輛購置稅 耕地占用稅是成本的
2020-06-08 16:56:04
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