繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實繳嗎?如果超過實繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計入土地購買的成本 答

股東以土地投資使用權(quán)投資我企業(yè),給我開來的發(fā)票為無形資產(chǎn)土地使用權(quán)專票,在我入實收資本時是入不含稅價那多出的進項稅如何賬務(wù)處理
答: 你好 借 無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 實收資本
老師麻煩看看這道題答案是否有問題?無形資產(chǎn)不是應(yīng)該按含稅公允價入賬嗎,怎么計算時又成了不含稅價?
答: 你攤銷的時候是不允許將增值稅納入進去的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
73. 企業(yè)出售無形資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)將取得的不含稅價款與該無形資產(chǎn)的賬面余額的差額,作為無形資產(chǎn)處置損益,計入資產(chǎn)處置損益。()A.正確B.錯誤題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏參考答案:B我的答案:A參考解析:應(yīng)是將取得的價款扣除該無形資產(chǎn)的賬面價值和相關(guān)稅費后的差額計入資產(chǎn)處置損益。A?
答: 因為應(yīng)該是無形資產(chǎn)的賬面價值,而不是賬面余額,有可能計提無形資產(chǎn)減值準備。這部分要扣除掉的


黃~艷 追問
2019-11-26 09:49
黃~艷 追問
2019-11-26 09:50
老江老師 解答
2019-11-26 09:50