
老師,上月稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額有0.08的差額,應(yīng)該怎樣做分錄?
答: 你好 按你申報(bào)表為準(zhǔn) 你賬上調(diào)整差異到營(yíng)業(yè)外收支
#提問(wèn)#銷(xiāo)項(xiàng)稅額3495.15元,購(gòu)稅控盤(pán)費(fèi)用440元,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄怎么做
答: 你好 你們進(jìn)項(xiàng)稅有沒(méi)有 之前是否有留抵
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷(xiāo)項(xiàng)稅大于(進(jìn)項(xiàng)+稅控盤(pán)全額抵扣)時(shí):應(yīng)交稅金分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款


~玲 追問(wèn)
2019-11-25 15:25
meizi老師 解答
2019-11-25 15:29
~玲 追問(wèn)
2019-11-25 15:30
meizi老師 解答
2019-11-25 15:33
~玲 追問(wèn)
2019-11-25 15:36
meizi老師 解答
2019-11-25 15:37