老師:請(qǐng)教一下,公司賣掉了3套舊辦公桌收入700元,5月購(gòu)入原價(jià)1268元,從6-9月累計(jì)折舊是80.32元,請(qǐng)問怎么做分錄?
茉莉花香
于2019-11-25 14:46 發(fā)布 ??1099次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-25 14:48
你好 借固定資產(chǎn)清理1268-80.32 累計(jì)折舊80.32 貸固定資產(chǎn)1268 銷售 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (把固定資產(chǎn)清理和應(yīng)交稅費(fèi) 價(jià)稅分離 按700分開 ) 然后把固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目去
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2019-11-25 14:48:48

您好:
如果價(jià)值降低可以一次性進(jìn)損益:借:管理費(fèi)-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
如果價(jià)值高可以進(jìn)入固定資產(chǎn):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
2020-03-24 13:35:29

你好,你是怎么做的加速折舊。
2019-07-23 10:42:46

您好,辦公桌可以看作是企業(yè)的固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄為:
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2020-03-18 14:15:45

借管理費(fèi)用? 貸銀行存款
2022-04-07 15:10:58
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