
老師,一般納稅人18.6月付出6500,當(dāng)時(shí)分錄是 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 現(xiàn)在確定這筆款收不到發(fā)票,我要怎么處理? 是危費(fèi)處理費(fèi)
答: 您好 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
老師銀行作為一般納稅人支付存款利息怎么做賬務(wù)處理?
答: 您好,支付存款利息時(shí)的分錄,借:利息支出,貸:銀行存款,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人購進(jìn)材料,發(fā)票未到,材料先到是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款等發(fā)票到了再做一筆借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款老師,是這樣做嗎?
答: 你好,發(fā)票未到,材料到了,月末是暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 下月初做負(fù)數(shù)分錄沖回 發(fā)票到了 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款等









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



橘子 追問
2019-11-22 09:47
bamboo老師 解答
2019-11-22 09:48
橘子 追問
2019-11-22 09:49
bamboo老師 解答
2019-11-22 09:50