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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-20 16:14

你好,當(dāng)月我們收到了貨但沒有收到發(fā)票,賬務(wù)處理是
借;庫存商品等科目,貸; 應(yīng)付賬款——暫估

yanly_xie 追問

2020-05-20 16:17

金額是按收貨單估計還是按付款單呢

鄒老師 解答

2020-05-20 16:18

你好,是按銷售方給你單位的送貨單金額估計的

yanly_xie 追問

2020-05-20 16:21

那我是在收到發(fā)票的時候就沖紅這筆暫估嗎?

鄒老師 解答

2020-05-20 16:23

你好,是的,是這樣的

yanly_xie 追問

2020-05-20 16:25

老師好,如果我沒有收到發(fā)票就要出庫這批材料,我需要怎么做呢

鄒老師 解答

2020-05-20 16:26

你好,做正常的材料出庫賬務(wù)處理就是了

yanly_xie 追問

2020-05-20 16:31

老師好,我入庫的時候是暫估價,我出庫又要按哪個價?

鄒老師 解答

2020-05-20 16:31

你好,出庫的時候也是先按這個暫估價

yanly_xie 追問

2020-05-20 16:47

老師好,那我到時要怎么沖紅這筆暫估,收到發(fā)票就和原來的暫估價不同了呀

鄒老師 解答

2020-05-20 16:49

你好,收到發(fā)票紅沖之前暫估入庫,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄,對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整

yanly_xie 追問

2020-05-20 17:02

老師好,不好意思,我是做賬新手,對之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)的調(diào)整,這句話我不懂,我需要怎么做呢,能舉例說明嗎?

鄒老師 解答

2020-05-20 17:06

你好,比如少結(jié)轉(zhuǎn)了成本就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
多結(jié)轉(zhuǎn)了成本就沖銷,借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
借;庫存商品 貸;預(yù)付賬款
2017-03-22 11:13:06
暫估,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,等找到發(fā)票紅沖即可
2017-03-22 14:47:06
借;庫存商品 貸;預(yù)付賬款
2017-03-22 11:33:28
你好,當(dāng)月我們收到了貨但沒有收到發(fā)票,賬務(wù)處理是 借;庫存商品等科目,貸; 應(yīng)付賬款——暫估
2020-05-20 16:14:36
您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
2017-10-19 17:16:29
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