
1.收到非財(cái)政性政府補(bǔ)助,如何進(jìn)行會計(jì)處理?2.非財(cái)政性政府補(bǔ)助支出時(shí)如何進(jìn)行會計(jì)處理?3.去年收到了一筆收入,記進(jìn)了其他收入,未使用,其他收入的余額結(jié)轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余里的非財(cái)政核撥資金結(jié)轉(zhuǎn),今年要花這筆錢,應(yīng)該怎么記賬?麻煩詳細(xì)解答,深表感謝!
答: 您好,1,借,銀行存款,貸,非同級財(cái)政撥款收入。2,借,業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸,銀行存款。3,單位管理費(fèi)用,貸,銀行存款。
政府會計(jì)賬務(wù)處理,年末的余額結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,次年發(fā)生支出賬務(wù)怎么處理?
答: 你好! 比如 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用 貸銀行存款 預(yù)算會計(jì)做分錄 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會計(jì)記賬計(jì)到角分,出納只計(jì)到元,余額對不上,要想會計(jì)出納記賬余額相符,怎么處理余額差
答: 會計(jì)這邊直接調(diào)整這個(gè)差額,差額調(diào)整為財(cái)務(wù)費(fèi)用。

