會(huì)計(jì)記賬計(jì)到角分,出納只計(jì)到元,余額對不上,要想會(huì)計(jì)出納記賬余額相符,怎么處理余額差
自信的魔鏡
于2021-02-28 21:21 發(fā)布 ??1228次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
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會(huì)計(jì)這邊直接調(diào)整這個(gè)差額,差額調(diào)整為財(cái)務(wù)費(fèi)用。
2021-02-28 21:21:56

同學(xué)你好,賬務(wù)對不上的話,期初余額可以盤點(diǎn)處理,沒有會(huì)計(jì),只有出納的話,交接時(shí)需要知道以前的往來,不能只記現(xiàn)在的余額往下記錄就可以的。
2021-05-21 21:41:56

你好,你做的記賬憑證會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)各種賬了。比如銀行現(xiàn)金都可以查詢余額表明細(xì)賬和出納核對
2018-05-15 10:17:16

會(huì)計(jì)賬里拉出來的現(xiàn)金日記賬和出納自己制表的現(xiàn)金日記賬,9月借方是一樣的,貸方不一樣,會(huì)計(jì)貸方多了5000的支出,我們也查過了,排除了其他問題。就糾結(jié)在一個(gè)員工的預(yù)支上面,8月,員工預(yù)支了5000買東西,(會(huì)計(jì)是出納都記賬了,也入賬了)9月,員工拿了9000的發(fā)票來報(bào)銷。那扣除5000預(yù)支,給了他4000的現(xiàn)金,就清了。發(fā)票也都給會(huì)計(jì)入賬了。憑證也沒錯(cuò),8月做的其他應(yīng)收款,9月,借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收和現(xiàn)金。就很奇怪為什么余額不一樣兩個(gè)人。賬上比出納那的現(xiàn)金少了五千塊。出納應(yīng)該是沒錯(cuò)的,因?yàn)樗谋砩系挠囝~和真實(shí)的現(xiàn)金余額是一樣的。有大師可以幫忙嗎
2015-11-17 13:41:38

你好,核對現(xiàn)金銀行科目明細(xì)賬及余額是否一致。會(huì)計(jì)是通過該科目的明細(xì)核算金額可以算出其余額的。
2020-02-24 04:49:19
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