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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-11-19 19:26

您可以把上年的收入延期開票計入今年的收入計算企業(yè)所得稅
感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

Midy 追問

2019-11-19 19:29

上面的匯算清繳都做完了,財報也上傳了,這個沒辦法,有其他辦法嗎?

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:33

您今年都虧損了不用交稅是不用的,上年匯算清繳后是不能操作的會引起稅務(wù)局稽查的

Midy 追問

2019-11-19 19:37

明白,老師,我的意思是上年收入兩百多萬,而今年零收入(虧損一百多萬),收入失衡比例太大,這樣會不會引起稅務(wù)異常?有什么好的防范措施?

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:40

您只要有正常的業(yè)務(wù)導(dǎo)致的是沒事的,會引起注意但是只要實際情況就是沒事的

Midy 追問

2019-11-19 19:46

我都不敢保證,她自己提出可以補2萬的稅。老師支招

龍楓老師 解答

2019-11-19 19:50

建議您不要補稅更會引起稅務(wù)局的稽查的

Midy 追問

2019-11-19 20:02

好吧,謝謝老師

龍楓老師 解答

2019-11-19 20:06

感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

Midy 追問

2019-11-19 20:22

好的

龍楓老師 解答

2019-11-19 20:26

感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝

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您可以把上年的收入延期開票計入今年的收入計算企業(yè)所得稅 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-19 19:26:45
你好,你需要每個月15號之前在電子稅務(wù)系統(tǒng)進行申報,如果是虧損,也要做零申報。
2019-09-01 12:27:42
您好 度所得稅收入報了含稅收入,是虧損,現(xiàn)在年度匯算清繳是要把它調(diào)整不含稅收入 虧損更大也沒辦法啊 事實
2019-05-28 13:43:20
需要繳納,因為你那個應(yīng)稅部分有賺錢,所以說需要繳納企業(yè)所得稅。
2021-07-04 00:14:56
您好,調(diào)增是反映在主表的利潤總額下面的,跟賬沒關(guān)系
2020-05-14 12:47:25
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