
老師好我這邊有個(gè)問題記賬時(shí):借應(yīng)收-a 100漏記(20) 客戶付款時(shí) 貸:應(yīng)收:120不知是否能看懂 就是應(yīng)收少記賬20 但是做收入時(shí)候記120 所以這個(gè)月結(jié)客戶賬戶不平了 怎么做分錄調(diào)平謝謝老師
答: 你好 補(bǔ)上就可以了,你們應(yīng)收做少了,那么收入也是做少了。 借 應(yīng)收-A 20 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
上一問題還有疑問(上一問題請(qǐng)看下圖)像之前老師說的那樣做分錄報(bào)表就不平,收付款時(shí)我能不能做應(yīng)收、應(yīng)付賬款處理呢
答: 不好意思,搞錯(cuò)了。這個(gè)問題在哪刪除呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收應(yīng)付賬款抹零怎么做分錄
答: 你好 借;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸;應(yīng)收賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用
軟件記賬的,當(dāng)年內(nèi)應(yīng)收賬款重復(fù)登記了一次收款,導(dǎo)致貸方余額,怎樣做分錄沖回。
有公司借法人的錢,也有法人借公司的錢,可不可以做分錄,借 其它應(yīng)付賬款-法人 貸 其它應(yīng)收款-法人
請(qǐng)問盤活存量資金如何記賬?之前不讓記收入,記的應(yīng)付賬款。今年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎樣做分錄

