
老師 應(yīng)收賬款的余額 錯(cuò)了 但是 是以前的會(huì)計(jì)記賬導(dǎo)致 的 我現(xiàn)在能不能不調(diào)賬 怎么做分錄把應(yīng)收賬款借方余額 增加6300
答: 你之前是計(jì)入到什么科目了呢
收到原公司的應(yīng)收賬款在新公司應(yīng)該怎么記賬如何做分錄呢?
答: 是一個(gè)股東嗎? 不是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的,可以先計(jì)入其他應(yīng)付,到時(shí)候沖股東款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的應(yīng)收賬款6萬(wàn)未做賬,今年想補(bǔ)記賬,具體分錄該怎么做?
答: 與應(yīng)收對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售收入是不是沒(méi)有做賬?


靦腆的面包 追問(wèn)
2022-02-25 11:25
冉老師 解答
2022-02-25 11:25