
每個(gè)月工資的結(jié)轉(zhuǎn)與實(shí)際發(fā)放有差額。所以報(bào)表離應(yīng)付職工薪酬有余額。這個(gè)要怎么處理
答: 你好!對(duì)于當(dāng)月計(jì)提數(shù)與次月實(shí)際發(fā)放數(shù)之間的差異,可以在次月沖銷成本費(fèi)用。借:成本費(fèi)用科目(紅字),貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)。當(dāng)前若該科目有累計(jì)余額,可以一次性在年結(jié)前處理。供參考!
月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額為負(fù)數(shù),可是維修費(fèi)從員工工資中扣下后支付,應(yīng)付職工薪酬如何結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 企業(yè)管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付職工薪酬可以有余額嗎?起初貸方有余額,這期就不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?這種情況是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)806元?
答: 貸方余額就是還沒(méi)有發(fā)放的工資,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的


EVA 追問(wèn)
2019-11-15 18:28
EVA 追問(wèn)
2019-11-15 18:29
EVA 追問(wèn)
2019-11-15 18:29
劉之寒老師 解答
2019-11-15 19:02