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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-15 16:55

你好!對(duì)于當(dāng)月計(jì)提數(shù)與次月實(shí)際發(fā)放數(shù)之間的差異,可以在次月沖銷成本費(fèi)用。借:成本費(fèi)用科目(紅字),貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)。當(dāng)前若該科目有累計(jì)余額,可以一次性在年結(jié)前處理。供參考!

EVA 追問(wèn)

2019-11-15 18:28

一次性處理的話。分錄怎么寫呢

EVA 追問(wèn)

2019-11-15 18:29

借應(yīng)付職工薪酬,貸成本費(fèi)用累科目嗎

EVA 追問(wèn)

2019-11-15 18:29

摘要要怎么寫呢

劉之寒老師 解答

2019-11-15 19:02

可以寫:沖銷前期多提工資費(fèi)用。附件最好有差異明細(xì)。后期應(yīng)每月處理,這樣對(duì)于損益的影響會(huì)波動(dòng)較小。

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你好!對(duì)于當(dāng)月計(jì)提數(shù)與次月實(shí)際發(fā)放數(shù)之間的差異,可以在次月沖銷成本費(fèi)用。借:成本費(fèi)用科目(紅字),貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)。當(dāng)前若該科目有累計(jì)余額,可以一次性在年結(jié)前處理。供參考!
2019-11-15 16:55:19
企業(yè)管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
2022-09-09 11:56:58
你好,應(yīng)付職工薪酬 月末是可以有余額的,比如我們?cè)履┯?jì)提本月工資 ,下月發(fā)放工資
2020-03-03 11:42:20
貸方余額就是還沒(méi)有發(fā)放的工資,這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-02-19 10:29:26
你好; 你如果是先支付 沒(méi)有計(jì)提的話 就是在借方余額的; 正常你按月計(jì)提? ?在沒(méi)有支付的情況下? 一般是貸方有余額的; 在借方除非是 你多 支付了或者是少計(jì)提的情況??
2022-02-07 16:59:34
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