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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-15 10:18

如果這個進項稅能抵扣的,你抵扣了,也沒有關(guān)系,會形成留底進項稅
不能抵扣的,填列附表二的進項稅轉(zhuǎn)出里面

木一^ 追問

2019-11-15 11:45

是上個月旅客進項多算了,這個月轉(zhuǎn)出,具體填表2的哪一行

辜老師 解答

2019-11-15 12:00

你可以下個月少申報這一塊的進項稅

木一^ 追問

2019-11-15 12:02

是算錯了

辜老師 解答

2019-11-15 12:17

是的,是算錯了,你下個月申報旅客進項的時候,扣除這塊多算的,在申報就可以

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相關(guān)問題討論
如果這個進項稅能抵扣的,你抵扣了,也沒有關(guān)系,會形成留底進項稅 不能抵扣的,填列附表二的進項稅轉(zhuǎn)出里面
2019-11-15 10:18:06
你好 不用進項轉(zhuǎn)出的
2020-07-04 14:49:06
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
進項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
你好,短時間不交,要向稅局繳納滯納金,長時間會被稅局罰款
2020-03-30 18:01:41
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