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送心意

何江何老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-14 14:30

你好同學(xué)
這個(gè)你先預(yù)設(shè)一下這些科目,然后借:未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)收賬款
這樣的,預(yù)付是相反的,這樣再轉(zhuǎn)就好了

feeling 追問

2019-11-14 14:41

什么意思???正常的不是應(yīng)該把應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額 放到預(yù)收賬款嗎?

何江何老師 解答

2019-11-14 14:44

不是的,你不是沒設(shè)這些的數(shù)據(jù)嗎?你現(xiàn)在設(shè)一下
借:未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)收賬款 (這樣一設(shè),以后就可以沖了)
而你說的應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額 放到預(yù)收賬款====這個(gè)是代表報(bào)表上這樣的

feeling 追問

2019-11-14 14:56

之前我也是咨詢的學(xué)堂老師  他說不用調(diào)賬 做報(bào)表重分類調(diào)整  我不知道怎么調(diào)??????

何江何老師 解答

2019-11-14 15:00

同學(xué)這個(gè)是沒有特別的規(guī)定的,可以改也可以不改的同學(xué)

feeling 追問

2019-11-14 15:02

好的  謝謝

何江何老師 解答

2019-11-14 15:03

不客氣懂了記得五星好評(píng)

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你好,應(yīng)收賬款就是給客戶供了貨,開了票,對(duì)方?jīng)]付款。應(yīng)付賬款是買別人東西,別人把東西交給你,你還沒有付錢。
2020-07-12 10:52:20
你好,正常是沒有關(guān)系的,但是如果應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)值,就要重分類到預(yù)付賬款;同理應(yīng)收帳款出現(xiàn)負(fù)值,重分類到預(yù)收賬款
2020-04-04 16:21:42
你好,應(yīng)收賬款——企業(yè)銷售商品或提供勞務(wù)應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉膬r(jià)款(即對(duì)方欠自己的) 預(yù)付賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向預(yù)付的款項(xiàng)。(即購(gòu)商品前向?qū)Ψ较刃懈兜目铐?xiàng),一般付完后對(duì)方再發(fā)貨) 應(yīng)付賬款——企業(yè)因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)等應(yīng)支付的款項(xiàng)。(即自己欠對(duì)方的) 預(yù)收賬款——企業(yè)按照合同的規(guī)定向購(gòu)貨單位預(yù)收的款項(xiàng)。(即銷售商品前對(duì)方先行給自己付的款項(xiàng),一般付完后向?qū)Ψ桨l(fā)貨)
2020-01-03 10:00:59
同學(xué)你好 對(duì)于這類調(diào)整不需要編制會(huì)計(jì)分錄加以調(diào)帳,只要在編制報(bào)表時(shí),將預(yù)收帳款下明細(xì)科目的借方余額歸入應(yīng)收帳款,將應(yīng)收帳款下明細(xì)科目的貸方余額歸入預(yù)收帳款即可
2023-05-11 09:25:47
1.應(yīng)收賬款:我方為銷售方,貨物已交付購(gòu)貨方,但款項(xiàng)未收回。 2.預(yù)收賬款:我方為銷售方,貨物未交付購(gòu)貨方,但款項(xiàng)已收回。 3.應(yīng)付賬款:我方為購(gòu)買方,貨物已交付,但款項(xiàng)未支付。 4.預(yù)付賬款:我方為購(gòu)買方,貨物未交付,但款項(xiàng)已支付。
2022-04-05 13:00:04
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