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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-11-14 10:12

借應(yīng)收賬款1135,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130,貸銀行存款5

夢里不知身是客 追問

2019-11-14 10:43

貸銀行存款5

糖果老師 解答

2019-11-14 12:40

對的,是運輸費的呢

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同學(xué)你好,不開具增值稅專用發(fā)票,也需要從無票收入計算增值稅銷項的 銷項=339/1.13*13%=39 本月實際應(yīng)納增值稅=39-26=13萬元
2020-06-09 23:18:50
你好!是可以開增值稅專用發(fā)票的
2019-09-22 23:05:49
可以分次開具發(fā)票的。但是注意 根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定:采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,納稅義務(wù)發(fā)生時間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 因此,最合規(guī)的做法是在合同約定的收款日期開具增值稅專用發(fā)票。 但在實務(wù)中,除非付款方有特別要求,很多會計也會在確認收入時全額開具發(fā)票并繳稅。
2016-01-26 15:25:05
借應(yīng)收賬款1135,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)130,貸銀行存款5
2019-11-14 10:12:02
你好,該企業(yè)的應(yīng)收賬款入賬金額=100萬%2B13萬%2B5萬=118萬
2020-04-02 15:58:18
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