內(nèi)賬,開辦時(shí)5月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),支付也在5月份,10月份發(fā)票才開具過(guò)來(lái),那么我記賬應(yīng)記在哪個(gè)月?發(fā)票與5月份的回單放在一起嗎?
秋雨
于2019-11-14 09:16 發(fā)布 ??534次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,應(yīng)當(dāng)在5月份做相應(yīng)業(yè)務(wù)
然后把10月份的發(fā)票附在5月份分錄后面
2019-11-14 09:19:35

可以的,可以這樣處理 的
2019-11-15 10:09:49

內(nèi)賬的話,沒有繳納稅費(fèi),就不用計(jì)提
2019-07-05 11:00:17

被掛靠方:
1、內(nèi)賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2、外賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
掛靠方:
根據(jù)開具給被掛靠方的發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-11-04 21:31:06

您好,這個(gè)是可以的哈
2022-09-15 11:02:29
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