
老師,我們買了3件原材料,款全付,只到一件,還沒有開發(fā)票來,月末暫估的時候,該怎么做分錄
答: 您好,月末暫估只做一件的分錄 1、付3件款時: 借:預付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、月底收到一件時 借:原材料-XXX材料 貸:預付賬款-XXX
你好老師請問,工地到達一批原材料,已付款未開發(fā)票,該怎么做分錄,發(fā)票是次年才給開回的
答: 您好 收到材料未收到發(fā)票 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 支付貨款 借:應付賬款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問一月開票沒有原材料發(fā)票,等到二月才來發(fā)票,應怎樣做分錄
答: 你好,如果是你先支付了 借 預付賬款 貸 銀行存款


王雅-10492342 追問
2019-11-12 21:53
bamboo老師 解答
2019-11-12 21:53
王雅-10492342 追問
2019-11-12 22:59
bamboo老師 解答
2019-11-12 23:01