
你好 請問老師我進(jìn)項(xiàng)多抵扣了 附加稅申報表應(yīng)該怎么填寫
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)多抵扣了增值稅少交了嗎
增值稅附加申報,增值稅附加申報,銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我上月附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)有留底額(出口退稅進(jìn)項(xiàng)留底,未申報抵扣),這個月申報退稅抵扣,除了填寫18行,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣應(yīng)填在哪行?(我原先一直填在附表二第三行,這個月出現(xiàn)申報比對錯誤)
答: 您好,按您敘述的情況是應(yīng)該填寫在表二第三行的,

