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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-12 09:53

(一)現(xiàn)金報銷

1、填寫現(xiàn)金報銷單,將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面,原始單據(jù)的金額應與填寫的報銷單金額一致,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全,經(jīng)辦人、領款人簽字。

原始票據(jù)—發(fā)票:具有稅務監(jiān)制章或財政監(jiān)制章;票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括:票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院”,金額大小寫必須一致;有所購商品的名稱、數(shù)量、單價、金額;必須有收款單位的財務專用章;開票人及開票日期填寫完整;整張票據(jù)字體須一致;機打發(fā)票手改無效。

2、按照國務院《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定,限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付;單筆支出一百元以上的,建議使用支票進行支付。 

(二)支票申領、報銷

1、填寫支票申領單,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全,申領支票時應附相應的合同、協(xié)議、審批單、培訓和會議通知等。

2、支票使用完畢后應盡快辦理報銷手續(xù),須在一周內(nèi)辦理完,控制部門支票申領張數(shù),最多不能超過2張。

3、支票申領時一定要注明資金使用的性質(zhì),基本經(jīng)費、財政專項經(jīng)費、基本經(jīng)費中按照項目管理的經(jīng)費(人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費)。

4、支票報銷時應填寫轉(zhuǎn)賬報銷單,將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面,原始單據(jù)的金額應與填寫的報銷單金額一致,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全。報銷的發(fā)票應為財政部和國家稅務局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票,且發(fā)票項目相關內(nèi)容須填寫完整,時間與實際業(yè)務發(fā)生時間相符,需要報銷的發(fā)票應附報銷費用明細、固定資產(chǎn)驗收單、材料入庫單、政府采購清單、項目驗收報告等。 

(三)公務卡報銷

1、填寫公務卡報銷明細表,按照消費記錄逐條填寫,并與報銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費日期”應與交易憑條(pos)上的日期一致。

2、公務卡還款系統(tǒng)進行了升級,原來公務卡報銷如有退票費等,我們還款的時候只能按pos單上的支出金額還款,多出來的退款那部分錢還要交回財務,現(xiàn)在可以按照實際報銷數(shù)還款,不需要填那張紅單子了。

3、遵守報銷時間,盡量隨著業(yè)務的發(fā)生及時交到財務處,便于財務人員審核還款。

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你好 報銷流程是什么 所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關合法憑證,共 有六個步驟。 (1)取得合法憑證:?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù):必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況:收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條必須有廠長或副總于相應票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票:當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 (市內(nèi)短途除外),并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準簽字方予 報銷。 罰款單據(jù):公務中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。 (2) 粘貼原始憑證 由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上, 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額,分門別類進行粘貼,不能混合粘貼。 (3) 填寫報銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細填寫,并編號。 (4) 批準?報銷單必須經(jīng)過上級領導人員批準。 (5)復核?領導批準后,財務人員還需要對單據(jù)、報銷標準進行 復核。 財務復核后,對報銷單做以下處理: A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款(附 上剔除原因) B.退回報銷單(注明退回原因) C.要求報銷人員補充說明 D.交出納付款 (6)付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼,不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應使用優(yōu)質(zhì)膠水進行粘貼,以保證粘貼的效果,粘貼的票據(jù)要求正面朝上,便于審核與日后查閱,貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好 學堂的下載中心 你可以去看看報銷流程
2019-05-22 09:07:44
(一)現(xiàn)金報銷 1、填寫現(xiàn)金報銷單,將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面,原始單據(jù)的金額應與填寫的報銷單金額一致,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全,經(jīng)辦人、領款人簽字。 原始票據(jù)—發(fā)票:具有稅務監(jiān)制章或財政監(jiān)制章;票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括:票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院”,金額大小寫必須一致;有所購商品的名稱、數(shù)量、單價、金額;必須有收款單位的財務專用章;開票人及開票日期填寫完整;整張票據(jù)字體須一致;機打發(fā)票手改無效。 2、按照國務院《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定,限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付;單筆支出一百元以上的,建議使用支票進行支付。 (二)支票申領、報銷 1、填寫支票申領單,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全,申領支票時應附相應的合同、協(xié)議、審批單、培訓和會議通知等。 2、支票使用完畢后應盡快辦理報銷手續(xù),須在一周內(nèi)辦理完,控制部門支票申領張數(shù),最多不能超過2張。 3、支票申領時一定要注明資金使用的性質(zhì),基本經(jīng)費、財政專項經(jīng)費、基本經(jīng)費中按照項目管理的經(jīng)費(人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費)。 4、支票報銷時應填寫轉(zhuǎn)賬報銷單,將原始單據(jù)粘貼整齊附在報銷單后面,原始單據(jù)的金額應與填寫的報銷單金額一致,填寫的內(nèi)容要完整,審批手續(xù)齊全。報銷的發(fā)票應為財政部和國家稅務局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票,且發(fā)票項目相關內(nèi)容須填寫完整,時間與實際業(yè)務發(fā)生時間相符,需要報銷的發(fā)票應附報銷費用明細、固定資產(chǎn)驗收單、材料入庫單、政府采購清單、項目驗收報告等。 (三)公務卡報銷 1、填寫公務卡報銷明細表,按照消費記錄逐條填寫,并與報銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費日期”應與交易憑條(pos)上的日期一致。 2、公務卡還款系統(tǒng)進行了升級,原來公務卡報銷如有退票費等,我們還款的時候只能按pos單上的支出金額還款,多出來的退款那部分錢還要交回財務,現(xiàn)在可以按照實際報銷數(shù)還款,不需要填那張紅單子了。 3、遵守報銷時間,盡量隨著業(yè)務的發(fā)生及時交到財務處,便于財務人員審核還款。
2019-11-12 09:53:15
吧你花銷的發(fā)票,填列一個費用報銷單,報銷單上說明具體花費的內(nèi)容,吧發(fā)票放在報銷單后面,然后領導審批給財務就可以了
2018-09-03 17:50:25
同學你好 可以參考一下這個
2021-07-01 17:27:36
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