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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-11 15:46

你好!不需要。借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入=稅收減免

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借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-03-30 10:10:57
你好 是的 計入營業(yè)外收入
2019-07-10 09:54:57
你好,免征了增值稅就這樣處理 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2019-03-19 15:55:31
嗯嗯,處理是正確的哦
2020-03-28 08:55:57
你的理解是正確的。小規(guī)模納稅人的銷售收入的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。至于稅款,應(yīng)該是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。因為增值稅是你需要交給國家的稅,所以應(yīng)該記在應(yīng)交稅費里面。具體的賬務(wù)處理,我可以給你一個例子。
2023-07-23 09:09:04
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